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安顺电大2019年决算公开

安顺电大2019年决算公开

  • 分类:学校公告
  • 作者:
  • 来源:总务科
  • 发布时间:2020-08-05 11:18
  • 访问量:128

【概要描述】

安顺电大2019年决算公开

【概要描述】

  • 分类:学校公告
  • 作者:
  • 来源:总务科
  • 发布时间:2020-08-05 11:18
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详情

安顺电大2019年决算公开说明

  • 部门概况
      1. 部门主要职能:以党的教育方针为指导,坚持服务成人学生的办学理念,采用以高等学历教育为主,以职业技术培训为辅,多层次、多规格、多功能、多形式,重点面向安顺市及周边地区的基层和农村,培养各级各类留得住、用得上的应用型专业人才,并为全社会提供终身教育的机会和条件。同时,按照“一主多元”的办学思路,在巩固抓好已有的开放教育和成人高等教育的同时,坚持学历教育和非学历教育并重,并大力发展社区教育。
      2. 部门预算单位构成:本单位为财政全额补助事业单位
      3. 部门人员构成:贵州广播电视大学安顺市分校为全额拨款事业单位,内设五个科室。编制数为38人,实有人数:在职人员34人,离休1人,退休12人,新进人员2人。
  • 决算公开表说明

1、g01收入支出决算总表

      1. 2019年我校总收入为1169.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入516.11万元,占总收入的44.15%;财政专户返还收入653万元,占总收入的55.85%;其他收入0万元,占总收入0%。
      1. 2019年我校总支出为1028.4万元,其中教育支出929.16 万元,占总支出90.35%;社会保障及就业支出46.81万元,占总支出4.55%;医疗卫生及计划生育支出17.58万元,占总支出1.71%;住房保障支出34.39万元,占总支出3.34%;城乡社区支出0.46万元,占总支出0.05%。
    1.  

2、g02收入决算表

 2019年总收入1169.1万元,其中:2050399(其他职业教育支出)事业收入50万元;2050501(广播电视学校)财政拨款收入399.09 万元,财政专户返还收入603万元;2050599(其他广播电视教育支出)17.78万元;2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)财政拨款收入46.81万元;2101102(事业单位医疗)财政拨款收入16.64万元;2101199(其他行政事业单位医疗支出)财政拨款收入0.94万元;2210201(住房公积金)财政拨款收入34.39万元;2210803(城市建设支出)财政拨款收入0.46万元。

3、g03支出决算表   2019年总支出1028.4万元,其中:2050501(广播电视学校)基本支出833.38万元,项目支出78万元;2050599(其他广播电视教育支出)项目支出17.78万元;2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)项目支出46.81万元;2101102(事业单位医疗)基本支出16.64万元;2101199(其他行政事业单位医疗支出)基本支出0.94万元;2210803(城市建设支出)基本支出0.46万元;22102012

(住房公积金)基本支出34.39万元。

4g04财政拨款收入支出决算总表

2019年一般公共预算财政拨款支出516.11万元,上年结转结余0万元;一般公共预算财政拨款支出516.11万元,年末结转结余0 万元。

5g05一般公共预算财政拨款支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款支出515.65万元,分别是:2050501(广播电视学校)一般公共预算财政拨款基本支出321.09万元,项目支出78万元;2050599(其他广播电视教育支出)一般公共预算财政拨款项目支出17.78万元;2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)一般公共预算财政拨款项目支出46.81万元;

2101102(事业单位医疗)一般公共预算财政拨款基本支出16.64万元;2101199(其他行政事业单位医疗支出)一般公共预算财政拨款基本支出0.94万元; 2210201(住房公积金)一般公共预算财政拨款基本支出34.39万元。

6g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年财政拨款支出中工资福利支出为355.34万元;对个人和家庭的补助61.05万元;商品服务支出3.48万元,一般公共预算财政拨款基本支出合计419.87万元。

​​​​​​​7、​​​​​​​Z07“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

2019年年初三公经费一般公共预算财政拨款中因公出国(境)费用为0;公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元,2018年度决算数因公出国(境)费用为0元;公务用车运行维护费0元,公务接待费0元,与上年度对比无增减变化。

​​​​​​​8、g08政府性基金预算财政拨款支出决算表

2019年2120803(城市建设支出)上年度结转结余0万元,政府性基金预算财政拨款收入0.46万元;政府性基金预算财政拨款收入支出0.46万元;年末结转和结余为0万元。

  • 收入支出执行情况
    1. 2019年我校总收入为1169.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入516.11万元,占总收入的44.15%;财政专户返还收入653 万元,占总收入的55.85%;其他收入0万元,占总收入0%。
    2. 2019年我校总支出为1028.4万元,其中教育支出929.16万元,占总支出90.35%;社会保障及就业支出46.81万元,占总支出​​​​​​​4.55%;医疗卫生及计划生育支出17.58万元,占总支出1.71%;住房保障支出34.39万元,占总支出3.34%;城乡社区支出0.46万元,占总支出0.05%。
    1. 重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况:2019年未使用一般公共预算财政拨款开支三公经费。财政专户资金2019年支出的三公经费:出国出境费用

0元,公务接待费0.14万元,公务用车运行维护费8.65万元,会议费支出0.18万元,培训费1.4万元。

  • 决算收支增减变化情况说明
    1. 2019年我校总收入为1169.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入515.65万元,占总收入的44.11%;政府性基金预算财政拨款收入0.46万元,占总收入的0.03%;财政专户返还收入653万元,占总收入的55.86%;相比2018年收入1134.77万元,本年总收入增长3.03%;其中相比2018年财政收入611.48万元减少15.67%,主要是由于政府贴息减少;相比2018年财政专户收入520.69万元增长25.41%,主要是由于与其他部门联合办学增加学费收入;相比2018 年政府性基金预算财政拨款收入0万元增长100%。
    2. 2019年我校总支出为1028.4万元,全部为事业支出。其中基本支出932.62万元相比2018年基本支出948.29万元减少1.65%,项目支出95.78万元相比2018年项目支出331.89万元减少71.14%,支出原因比例减少是由于为本年度归剩余还贷款支出所致。
    3. 三公经费支出对比:2019年及2018年未使用一般公共预算财政拨款开支三公经费,财政专户资金2019年支出的三公经费:出国出境费用0元,比上年减少100%;公务接待费0.14万元,比2018 年公务接待费用0.1万元增加40%;公务用车运行维护费8.65万元,比2018年公务运行维护费6.36万元增加36%,是由于车辆维修费增加。会议费支出情况:2019年及2018年均未使用一般公共预算财政拨款开支会议费。财政专户资金2019年支出的会议费0.18万元,

2018年支出的会议费:1.15万元,比上年减少84.34%。

  • 机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费19.21万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

  • 政府采购支出情况说明

2019年度本单位无政府采购支出

  • 国有资产占用情况说明

截止2019年单位资产3883万元,其中流动资产521.6万元;非流动资产3361.4万元,其中固定资产2440.5万元,累计折旧670.6 万元,在建工程1591.03万元;共有车辆3辆,其中,一般公务用车

3辆。

  • 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位无重点绩效评价项目。

  • 名词解释
  1. 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。(5)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  1. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关键词:

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